|
|
Faktúra |
144/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
211,76 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
ALFA s.r.o |
Hricová Ingrid |
|
|
18.10.2019 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
24,67 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
ALFA s.r.o |
Hricová Ingrid |
|
|
18.10.2019 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
346,45 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Nordfood s.r.o. |
Hricová Ingrid |
|
|
18.10.2019 |
17.04.2020 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
Zmluva so sprostredkovateľom osobných údajov o zabezpečení osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
X vision s.r.o. |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2019
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
40,02 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2019
|
Poplatok za pevné linky ZŠ + MŠ + ŠJ
|
40,02 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2019
|
Učebné pomôcky
|
704,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
01.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
187/2019
|
Prednášky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2019
|
Poplatok za školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
|
|
|
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019ŠJ
|
Nákup potravín
|
295,56 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
24.09.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
468,86 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Jednota |
Hricová Ingrid |
|
|
11.10.2019 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
217,32 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
18.10.2019 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2019
|
Učebné pomôcky- učebnice CJ
|
704,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
01.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
189,70 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
11.10.2019 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
72.- |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Miroslav Dudoň |
Hricová Ingrid |
|
|
11.10.2019 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Nordfood s.r.o. |
Hricová Ingrid |
|
|
11.10.2019 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
218,15 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
20.09.2019 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
332,23 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
10.09.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
257,74 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
11.10.2019 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2019
|
Tonery do tlačiarní
|
35,36 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
30.09.2019 |