|
|
Faktúra |
108/2019
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
684,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Zmluva |
101/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
357,10 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Nordfood s.r.o. |
Hricová Ingrid |
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Zmluva |
102/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
222,06 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Zmluva |
96/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
57,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
Miroslav Dudoň |
Hricová Ingrid |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Zmluva |
97/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
387,83 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
Jednota |
Hricová Ingrid |
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Zmluva |
92/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
185,74 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Zmluva |
91/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
272,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
Čistenie upchatej kanalizácie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Marian Goraus - MG - k servis |
|
|
|
29.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Zmluva |
95/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
278,44 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Zmluva |
94/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
202,16 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Zmluva |
88/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
253,98 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Zmluva |
90/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
219,83 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
Tonery do tlačiarní
|
668,18 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Zmluva |
89/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
177,26 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019
|
Platba za doménu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
aSc , s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
Ročná licencia programu Majetok
|
40,68 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
ka.soft sk, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
Rohože
|
57,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
B2B partner s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
30.05.2019 |