|
|
Faktúra |
100/2019
|
Rohože
|
57,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
B2B partner s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Zmluva |
93/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
281,24 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Zmluva |
87/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
315,01 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Qualited |
Hricová Ingrid |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
Stojany na mapy
|
138,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
DK WOOD, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
Telefón - pevné linky ZŠ, MŠ, ŠJ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
Servis a údržba programu ŠJ
|
132,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
|
|
13.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Zmluva |
86/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
187,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Zmluva |
84/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
45,41 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
ALFA s.r.o |
Hricová Ingrid |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Zmluva |
83/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
171,17 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
ALFA s.r.o |
Hricová Ingrid |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Zmluva |
85/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
144,32 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Zmluva |
82/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
149,58 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
T+T, a.s. |
|
|
|
07.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
Pracovné odevy
|
251,56 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
45,91 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
T+T, a.s. |
|
|
|
07.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
58,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
T+T, a.s. |
|
|
|
07.05.2019 |
30..5.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.
|
1 155.00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
07.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
07.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
684,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
07.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
T+T, a.s. |
|
|
|
07.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Zmluva |
78/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
155,05 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
|
16.05.2019 |