|
|
Zmluva |
56/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
15,84 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
ALFA s.r.o |
Hricová Ingrid |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Zmluva |
57/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
159,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
ALFA s.r.o |
Hricová Ingrid |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Zmluva |
63/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
42,24 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.
|
1 155.00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
02.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Zmluva |
60/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
257,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019
|
Aktualizácie a údržba účtovného softvéru
|
257,40 |
s DPH |
|
A/3073/02/2009
|
01.04.2019 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Zmluva |
58/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
359,93 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Nordfood s.r.o. |
Hricová Ingrid |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Zmluva |
70/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
43,20 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Miroslav Dudoň |
Hricová Ingrid |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Zmluva |
54/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
285,48 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Jednota |
Hricová Ingrid |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Zmluva |
48/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
43,20 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Miroslav Dudoň |
Hricová Ingrid |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
Poplatok za KOMPARO T -4
|
123,90 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
EXAM testing, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2019 |
31.03.2019 |
|
|
Zmluva |
53/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
168,95 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Zmluva |
52/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
284,89 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Zmluva |
51/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
179,52 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
Revízia športového náradia
|
69,89 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Ľudovít Gereg - servis |
|
|
|
22.03.2019 |
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.03.2019 |
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
Záloha vodné - stočné + elektrina MŠ
|
951,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
22.03.2019 |
30.03.2019 |
|
|
Zmluva |
46/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
180,38 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Nordfood s.r.o. |
Hricová Ingrid |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Zmluva |
47/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
194,90 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
|
29.03.2019 |