|
|
Zmluva |
49/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
203,39 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Zmluva |
50/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
378,54 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Qualited |
Hricová Ingrid |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
Predplatné Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
152,76 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Verlag Dashofer, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Zmluva |
44/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
187,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
Tonery do tlačiarní
|
269,96 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2019 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
Tonery do tlačiarní
|
363,84 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Marián Šmehyl - COPYSERVIS |
|
|
|
18.03.2019 |
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
Kopírovací papier
|
394,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Papera, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
Čistiace prostriedky do ZŠ
|
417,76 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
KASTAV s.r.o. |
|
|
|
13.03.2019 |
30.03.2019 |
|
|
Zmluva |
45/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
162,35 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Zmluva o tanečnom programe
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
BD-production, s.r.o. |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
18.03.2019 |
|
|
Zmluva |
43/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
239,58 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
Poplatok za školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
|
|
|
18.02.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
Zásobníky na toaletný papier
|
91,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
KASTAV s.r.o. |
|
|
|
13.03.2019 |
30.03.2019 |
|
|
Zmluva |
42/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
146,22 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Zmluva |
41/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
369,79 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Nordfood s.r.o. |
Hricová Ingrid |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre šk. stravovanie
|
51,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Ballux, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2019 |
30.03.2019 |
|
|
Zmluva |
39/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
243,54 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Jednota |
Hricová Ingrid |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
58,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
T+T, a.s. |
|
|
|
08.03.2019 |
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ
|
6,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
T+T, a.s. |
|
|
|
08.03.2019 |
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
40,76 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
T+T, a.s. |
|
|
|
08.03.2019 |
30.03.2019 |