|
|
Faktúra |
20/2019
|
Oprava a údržba tlačiarní + tonery
|
312,72 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Marián Šmehyl - COPYSERVIS |
|
|
|
24.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Zmluva |
24/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
186,52 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Zmluva |
25/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
268,22 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
184,81 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Nordfood s.r.o. |
Hricová Ingrid |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
Mzdový program - poplatok
|
177,36 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
166,66 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.
|
1 155,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
16.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
16.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
684,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
16.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
Vyúčtovanie zemného plynu OK
|
-360,43 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
29.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
377,99 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
177,54 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
Vyúčtovanie zemného plynu - ŠJ
|
-8,11 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
29.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
218,67 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
408,52 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Nordfood s.r.o. |
Hricová Ingrid |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
265,66 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Jednota |
Hricová Ingrid |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
učebná pomôcka do MŠ
|
21,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
Vzdelávacie služby na rok 2019
|
72,85 |
s DPH |
|
|
13.01.2019 |
RVC Martin |
|
|
|
13.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
213,56 |
s DPH |
|
|
13.01.2019 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
|
22.01.2019 |