|
|
Faktúra |
98/2018
|
Učebné pomôcky
|
420,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
128,89 |
s DPH |
8181101515
|
|
25.04.2018 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
15.05.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
291,91 |
s DPH |
18100700
|
|
24.04.2018 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
09.05.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
Vyúčtovanie vodné - stočné
|
566,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
23.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
153,13 |
s DPH |
1802095
|
|
23.04.2018 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
09.05.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
178,26 |
s DPH |
1802094
|
|
23.04.2018 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
09.05.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2018
|
Licencia a údržba mzdového softvéru
|
159,36 |
s DPH |
|
2008/015
|
23.04.2018 |
Vema, a.s. |
|
|
|
23.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
139,86 |
s DPH |
8181101419
|
|
18.04.2018 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
09.05.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
139,01 |
s DPH |
8181101417
|
|
18.04.2018 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
09.05.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
191,22 |
s DPH |
8181101418
|
|
18.04.2018 |
KolibaTrade |
|
|
|
09.05.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
64,97 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
Oprava športového náradia po revízii
|
402,96 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Jarka Geregová |
|
|
|
24.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
Revízia športového náradia
|
69,89 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Ľudovít Gereg - servis |
|
|
|
24.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
315,62 |
s DPH |
18100662
|
|
17.04.2018 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
09.05.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
329,50 |
s DPH |
234806228
|
|
17.04.2018 |
inmedia |
|
|
|
09.05.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
80,87 |
s DPH |
234806255
|
|
17.04.2018 |
inmedia |
Hricová Ingrid |
|
|
09.05.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
Detský koberec do MŠ
|
1 452,22 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Jutex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
Pomôcky do MŠ
|
329,39 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Alltoys, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
Pracovné nástroje pre údržbára
|
67,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Superdiskont, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
40,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
T+T, a.s. |
|
|
|
11.04.2018 |
30.04.2018 |