|
|
Faktúra |
53/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
240,32 |
s DPH |
180276
|
|
29.03.2018 |
Kubala Bohuš GoBo |
|
|
|
16.04.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
Komparo T-4
|
171,10 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
EXAM testing, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
139,89 |
s DPH |
8181101164
|
|
28.03.2018 |
KolibaTrade |
|
|
|
16.04.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
63.- |
s DPH |
18098
|
|
28.03.2018 |
Miroslav Dudoň |
|
|
|
16.04.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
512,54 |
s DPH |
4201801059
|
|
28.03.2018 |
Nordfood s.r.o. |
|
|
|
16.04.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
Učebné pomôcky
|
271,30 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2018 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
201,84 |
s DPH |
234805091
|
|
27.03.2018 |
inmedia |
|
|
|
16.04.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
125,93 |
s DPH |
18100537
|
|
27.03.2018 |
Šmak Plus |
|
|
|
16.04.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
Tonery do tlačiarní
|
316,13 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2018 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
Toner + razítko do ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2018 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
Učebné pomôcky
|
80,50 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
26.03.2018 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
155,49 |
s DPH |
180303
|
|
26.03.2018 |
Kubala Bohuš GoBo |
Hricová Ingrid |
|
|
16.04.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
155,49 |
s DPH |
180303
|
|
26.03.2018 |
Kubala Bohuš GoBo |
|
|
|
16.04.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
Vyúčtovanie vodné - stočné
|
-41,77 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
23.03.2018 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
Čistiace prostriedky do ZŠ
|
507,65 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Ing. Ján Bobčík RETOP |
|
|
|
21.03.2018 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
Učebné pomôcky
|
399,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Taktik, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2018 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
242,47 |
s DPH |
18100491
|
|
20.03.2018 |
Šmak Plus |
|
|
|
16.04.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
Sporák Fagor C GE941 do ŠJ
|
2 808,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Adam Chabada - predaj, servis gastrozariadení |
|
|
|
19.03.2018 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
143,71 |
s DPH |
8181101019
|
|
15.03.2018 |
KolibaTrade |
|
|
|
16.04.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
202,74 |
s DPH |
18100443
|
|
13.03.2018 |
Šmak Plus |
|
|
|
09.04.2018 |
31.07.2018 |