|
|
Faktúra |
24/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
138,46 |
s DPH |
181000167
|
|
30.01.2018 |
Šmak Plus |
|
|
|
12.02.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
Poplatok za odborný seminár
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
23.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
Kancelárske potreby
|
52,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Pavol Kapralčík |
|
|
|
30.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
Učebné pomôcky
|
200,68 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Zábavné učení s.r.o. |
|
|
|
30.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
Prekládka internetu
|
144,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Edis, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
166,26 |
s DPH |
180098
|
|
29.01.2018 |
Kubala Bohuš GoBo |
|
|
|
12.02.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
578,34 |
s DPH |
4201800377
|
|
29.01.2018 |
Nordfood s.r.o. |
|
|
|
14.02.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
Aktualizácia účtovného softvéru
|
8,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
Čistenie upchatej kanalizácie a výlevky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Marián Goraus - MG - k servis |
|
|
|
26.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
376,27 |
s DPH |
180100249
|
|
23.01.2018 |
J§B Unique Šamorín |
|
|
|
12.02.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
204,70 |
s DPH |
18100129
|
|
23.01.2018 |
Šmak Plus |
|
|
|
12.02.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
Tonery do tlačiarní
|
64,13 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
1 104,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
22.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
33,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
22.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.
|
1 569,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
22.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
64,97 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
1 104.00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
08.03.2018 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
297,64 |
s DPH |
180068
|
|
22.01.2018 |
Kubala Bohuš GoBo |
|
|
|
12.02.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
609,95 |
s DPH |
1801500548
|
|
19.01.2018 |
ATC -JR |
|
|
|
14.02.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie
|
401,14 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
22.01.2018 |
31.01.2018 |