|
|
Faktúra |
11/2018
|
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie
|
-476,59 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie
|
10,39 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
22.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
Licencia a údržba mzdového softvéru
|
159,36 |
s DPH |
|
2008/015
|
17.01.2018 |
Vema, a.s. |
|
|
|
22.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
597,02 |
s DPH |
4201800243
|
|
17.01.2018 |
Nordfood s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
129,26 |
s DPH |
8181100198
|
|
17.01.2018 |
KolibaTrade |
|
|
|
09.02.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018 ŚJ
|
Nákup potravín
|
139,35 |
s DPH |
8181100110
|
|
17.01.2018 |
KolibaTrade |
|
|
|
26.01.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
252,44 |
s DPH |
18100089
|
|
16.01.2018 |
Šmak Plus |
|
|
|
26.01.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
Vyúčtovanie zemného plynu ZS
|
-1 505,21 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
29.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
260,97 |
s DPH |
180040
|
|
15.01.2018 |
Kubala Bohuš GoBo |
|
|
|
26.01.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
Učebné pomôcky
|
45,87 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
15.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
Vyúčtovanie elektriny ZŠ
|
27,76 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
15.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018 Šj
|
Nákup potravín
|
202,18 |
s DPH |
50708013
|
|
14.01.2018 |
Jednota |
|
|
|
15.01.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
Vyúčtovanie vodné - stočné
|
544,13 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
15.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018
|
Tonery do tlačiarní
|
280,48 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2018 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
Poplatok za školenie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
EKON - perfekt s.r.o. |
|
|
|
10.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
274,87 |
s DPH |
18100038
|
|
09.01.2018 |
Šmak Plus |
|
|
|
26.01.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
353,97 |
s DPH |
180014
|
|
08.01.2018 |
Kubala Bohuš GoBo |
|
|
|
26.01.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
64,18 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
T+T, a.s. |
|
|
|
08.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
30,53 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
T+T, a.s. |
|
|
|
08.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
345,33 |
s DPH |
42017023969
|
|
05.01.2018 |
Nordfood s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
31.07.2018 |