|
Faktúra |
15/2012
|
Predplatné časopisu Škola
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
JurisDat - M.Medlen |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
20/2012
|
Používanie pevnej linky - ŠJ
|
27,83 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
16/2012
|
Dodávka zemného plynu
|
2 721,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
23/2012
|
Toner do kopírky
|
87,64 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
ROBINCO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
22/2012
|
Používanie pevnej linky - ZŠ
|
14,96 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
24/2012
|
Držiak na dataprojektor
|
43,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
QCOMP s.r.o. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
21/2012
|
Používanie pevnej linky - MŠ
|
20,39 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
19/2012
|
Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ
|
40,71 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
25/2012
|
Storno faktúry č.16/2012
|
2 721,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
18/2012
|
Príspevok na stravu zamestnancov podľa ZP
|
447,99 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
17/2012
|
Vodné - stočné
|
26,21 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
145/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
217,32 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
18.10.2019 |
17.04.2020 |
|
Faktúra |
146/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
24,67 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
ALFA s.r.o |
Hricová Ingrid |
|
|
18.10.2019 |
17.04.2020 |
|
Faktúra |
147/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
468,86 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Jednota |
Hricová Ingrid |
|
|
11.10.2019 |
17.04.2020 |
|
Faktúra |
148/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
223,14 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
22.11.2019 |
17.04.2020 |
|
Faktúra |
149/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
274,25 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
22.11.2019 |
17.04.2020 |
|
Faktúra |
130/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
347,38 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
22.11.2019 |
17.04.2020 |
|
Faktúra |
140/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
168,51 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Nordfood s.r.o. |
Hricová Ingrid |
|
|
22.11.2019 |
17.04.2020 |
|
Faktúra |
152/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
257,75 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
22.11.2019 |
17.04.2020 |
|
Faktúra |
141/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
593,08 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Nordfood s.r.o. |
Hricová Ingrid |
|
|
22.11.2019 |
17.04.2020 |