|
|
Faktúra |
31/2020
|
Čistiace prostriedky
|
477,89 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
KASTAV s.r.o. |
|
|
|
10.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
27,54 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
T+T, a.s. |
|
|
|
10.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
49,02 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
T+T, a.s. |
|
|
|
10.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ
|
3,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
T+T, a.s. |
|
|
|
10.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
Poplatok za pevné linky ZŠ + MŠ + ŠJ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020ŠJ
|
Nákup potravín
|
153,25 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
21.02.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020ŠJ
|
Nákup potravín
|
179,90 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
21.02.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020ŠJ
|
Nákup potravín
|
712,04 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Nordfood s.r.o. |
Hricová Ingrid |
|
|
21.02.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020ŠJ
|
Nákup potravín
|
546,06 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Qualited |
Hricová Ingrid |
|
|
21.02.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020ŠJ
|
Nákup potravín
|
291,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
21.02.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
04.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
04.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020ŠJ
|
Nákup potravín
|
182,49 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
KolibaTrade |
Hricová Ingrid |
|
|
21.02.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020ŠJ
|
Nákup potravín
|
308,88 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Bukov |
Hricová Ingrid |
|
|
21.02.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020ŠJ
|
Nákup potravín
|
39,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Miroslav Dudoň |
Hricová Ingrid |
|
|
18.02.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
796,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
04.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020ŠJ
|
Nákup potravín
|
342,10 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Jednota |
Hricová Ingrid |
|
|
13.02.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
Vydanie certifikátu
|
43,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
Predplatné časopisu Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
|
|
|
29.01.2020 |
31.01.2020 |