Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 128/2020 ŠJ Nákup potravín 194,99 s DPH 02.10.2020 Bukov Hricová Ingrid 12.10.2020 07.07.2021
    Faktúra 184/2019 Výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 01.10.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.10.2019 30.10.2019
    Faktúra 167/2020 Výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 01.10.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 02.10.2020 30.09.2020
    Faktúra 183/2019 Aktualizácia programu v ŠJ 234,00 s DPH 01.10.2020 Verejná informačná služba s.r.o. 01.10.2019 30.10.2019
    Faktúra 185/2019 Traktorová kosačka 1 530,00 s DPH 01.10.2020 Mountfield SK, s.r.o. 01.10.2019 30.10.2019
    Faktúra 146/2020 Výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 01.10.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 02.09.2020 30.09.2020
    Faktúra 186/2019 Príslušenstvo ku kosačke 318,80 s DPH 01.10.2020 Mountfield SK, s.r.o. 01.10.2019 30.10.2019
    Zmluva 9/2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK14/06/001 s DPH 30.09.2020 Komensky, s.r.o. Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 30.09.2020
    Zmluva 7/2020 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 30.09.2020 Pcprofi s.r.o. Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 30.09.2020
    Zmluva 8/2020 Nájomná zmluva s DPH 30.09.2020 Súkromná základná škola Anima Libera Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 30.09.2020
    Faktúra 166/2020 Učebné pomôcky 14,00 s DPH 29.09.2020 Taktik, s.r.o. 29.09.2020 30.09.2020
    Faktúra 227/2019 Licencia vzdelávacieho portálu Bez kriedy 18,00 s DPH 28.09.2020 Komensky s.r.o. 28.09.2020 30.09.2020
    Faktúra 114/2020 ŠJ Nákup potravín 106,60 s DPH 25.09.2020 KolibaTrade Hricová Ingrid 30.09.2020 07.07.2021
    Faktúra 115/2020 ŠJ Nákup potravín 22,25 s DPH 24.09.2020 ALFA s.r.o Hricová Ingrid 30.09.2020 07.07.2021
    Faktúra 114/2020 ŠJ Nákup potravín 317,68 s DPH 24.09.2020 ALFA s.r.o hricová ingrid 30.09.2020 07.07.2021
    Faktúra 113/2020 ŠJ Nákup potravín 231,68 s DPH 22.09.2020 Šmak Plus Hricová Ingrid 30.09.2020 07.07.2021
    Faktúra 164/2020 Poplatok za mobilné telefóny 42,48 s DPH 21.09.2020 Slovak Telekom, a.s. 21.09.2020 30.09.2020
    Faktúra 112/2020 ŠJ Nákup potravín 231,85 s DPH 21.09.2020 Bukov Hricová Ingrid 30.09.2020 07.07.2021
    Faktúra 163/2020 Vyúčtovanie plynu -431,70 s DPH 18.09.2020 SPP, a.s. 28.09.2020 30.09.2020
    Faktúra 161/2020 Vyúčtovanie plynu -658,48 s DPH 18.09.2020 SPP, a.s. 28.09.2020 30.09.2020
    << | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >> zobrazené záznamy: 741-760/3093
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
      • 0415572133
      • Základná škola : 0904210332, 0415572133
        Materská škola : 0415572132
        Školská jedáleň : 0415572177
      • Školská 248

        013 41 Dolný Hričov
        Slovakia
      • 37811118
      • 2021648002
    • Prihlásenie